การควบคุมภายใน
-
2564
-
-
- แบบฟอร์ม (แบบติดตาม ปค.5) รอบ 6 เดือน
- แบบฟอร์ม (แบบติดตาม ปค.5) รอบ 12 เดือน
- แบบรายงานควบคุมภายใน 64 ของหน่วยงาน (ปค.4)
- (แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน) กรมส่งเสริมสหกรณ์
- แบบฟอร์ม ปค.5
- กรอบดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ 1113/73 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง กรอบดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- แบบ ปค.5 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-
-
-
2562
-
-
- กรอบดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
- รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
- คำสั่งที่ 208/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ 1113/19 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) และเอกสารแนบ ปค. 1
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 (ปค.4)
- รายงานการประเมินการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินการ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ปค. 5)
-
2561
-
-
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ใหม่
- รายงานการประเมินควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
- รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบติดตาม ปย.3)
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
- แบบสอบถามและภาคผนวก
- รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- กรอบดำเนินการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เลขที่ กษ 1113/464 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ
- แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
- แนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ใหม่
- รายงานการประเมินควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
- รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบติดตาม ปย.3)รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
- แบบสอบถามและภาคผนวก
- Project Risk Management Training & Workshop สำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
- กรอบดำเนินการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แบบฟอร์มรายงาน ปย.3
- รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
- รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
- หนังงสือ เลขที่ กษ 1113/ว94 เรื่อง การติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน สำหรับงวดก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
2560
-
-
- รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
- รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
- ภายในของงวดก่อน สำหรังวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
- รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปย.3)
-
-